专业知识:亚马逊欧洲现场增值税应用程序教程(注册过程和预防措施)

时间:2025-02-09作者:九维分类:海外教程评论:0

亚马逊网站上的增值税是每月需要处理的税款。增值税是欧盟国家中受欢迎的售后增值税税,即商品售价的利润税,类似于中国的增值税。它最初起源于法国,是欧盟应用的税收制度。

1。什么是增值税?

增值税是Valueaddedtax的缩写,欧洲国家的消费者增值税通常使用。目前,欧洲有五个国家向外界开放,包括英国,德国,法国,意大利和西班牙。每个国家都有自己的增值税税率(标准税率15%-27%)。

增值税是根据货物流通期间产生的增值税(包括应纳税服务)作为税收计算的基础,征收的流通税。转移税是指使用纳税人产品生产和流通链接的营业额或数量的一种税款,以及非商品交易的周转额作为税收目标。商品价格不包括额外价格税;他们最终由消费者承担。

简而言之,增值税是一项税收,在商品流通过程中,在不同买卖双方的交易过程中赚取的一部分税。

英国:税率20%;德国:德国的税率19%;法国:税率20%;西班牙:税率21%意大利:税率22%。

关于跨境销售商和会计公式所涉及的税款类型:

①tariff(税)=已宣布的商品价值 *产品税率(根据不同的税率计算不同的产品)

Import增值税(MportVat)=(已声明的商品价值 +第一货运 +义务) *增值税利率

③销售价=销售价格/(1+税率)*税率

卖方支付的实际增值税=销售增值税 - 进口增值税 - 其他可扣除额。

2。如何申请亚马逊欧洲增值税?

1。注册和宣言英国增值税税号所需的信息

1)扫描国内公司或香港公司或香港公司的注册证书

2)合法人员身份证签名的副本

3)有效的合法人的地址证书,请提供包含合法人员姓名和地址的银行声明/税声明/水法,其中之一是

4)请至少提供以下任何两个签名副本:护照,家庭注册簿(个人页面),驾驶执照,结婚证书,房地产证书,未婚证书,出生证明和房屋租赁合同;

2。英国VTA注册过程

1)非股票注册公司,个人以及当地的英国个人或公司可以处理它们。通常,中国卖家主要以非股票注册公司或个人的名义来处理它们。如果是当地的英国个人/公司,则需要提供个人信息和NI号码

2)在英国增值税中申请注册的最快时间是您可以成功申请的第二天。通常,可以在3到10个工作日内检查结果。具体情况取决于HMRC(英国税收办公室)的工作进度以及您的信息提交完整性。

3。如何宣布英国增值税税?

根据英国税法,增值税税季刊。每个增值税税号需要每3个月向英国税收部(HMRC)宣布,以解决本季度下的所有增值税税号。导入增值税和销售增值税。

增值税的季度声明=营业税征税税。如果营业税大于进口税,则将支付额外的营业税,反之亦然。

在英国向国外的人或公司申请英国税号不会产生当地的公司税,而只需要宣布和支付增值税。

如果增值税税实体在英国产生费用,则可以将相关文件作为投入扣除材料提供。

对于跨境电子商务卖家,退税主要是为了对冲当前的营业税。当然,退税的前提是,增值税税号是增值税税号的主题,正确使用其自己的增值税税号来清除习俗时清除税收。

3.使用欧洲增值税时我应该注意什么?

1)不应将增值税帐户用于多个不同的亚马逊帐户。亚马逊消除了多个帐户操作。无论是针对他人还是用于多种用途,都可能存在相关的风险。

2)注意随访声明的问题。许多人认为增值税税号已经结束,背景已经完成,没有销售额或销售量很小,因此他们太懒了,无法关注它。根据税收法规,如果有销售,则必须发表税收声明。只要发出一个命令,就必须宣布,并且如果没有销售声明,则必须宣布。经常失败声明或频繁声明零的意图肯定会导致税收检查。

3)虚假声明的问题。许多卖家认为他们在缴纳这么多税后没有钱可以赚钱,所以让我们少报告。这很冒险。首先,每个税务局都有权查看商店后端的销售数据,并且有海关进出口数据。这仅取决于税务局是否要检查您。找到它后,您将不得不缴税,这可能会被罚款。这很严重。商店将冻结。以德国为例,如果可以追溯到10年的增值税欺诈。

4)缴纳增值税税。在英国和德国宣布税收贷款之后,卖方多次由他自己向税务局缴税。填写付款信息时,他会忽略并忘记填写参考评论号,这意味着填写相应的税号和其他信息。如果您不填写税收局,那么您知道哪个公司的税款与未成功支付的税款相同,则需要特别注意。

4。亚马逊在2022年的最新增值税服务法规

亚马逊说,亚马逊增值税服务是一个增值税合规性解决方案,允许卖方在七个国家(英国,德国,法国,意大利,西班牙,波兰和捷克共和国)使用。从2022年1月1日起,加入该服务的卖方每月将收取每月33.3欧元的费用,该费用用于增值税回报和财务代表。

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